Законодательство
Пермского края

Березник
Бесово
Большая
Верещагинский р-н
Верх-Култым
Восход
Гари
Гора
Горы
Гремяча
Губаха
Добрянка
Еловский р-н
Заборье
Заимка
Заозерье
Захарово
Карьер
Кизел
Ключи
Комарово
Королево
Кунгур
Лысьва
Лябово
Мохово
Нефтебаза
Нижняя
Новоселы
Октябрьский р-н
Олени
Осинский р-н
Остров
Оханский р-н
Очерский р-н
Пермский край
Пермский р-н
Пермь
Посад
Савино
Селянки
Сибирь
Сова
Соликамск
Средняя
Уинский р-н
Усольский р-н
Усть-Сыны
Хухрята
Чусовой
Шилово

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г. Перми от 04.07.2005 № 1555
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 11.03.2005 № 444 "О ПОКВАРТАЛЬНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ НА 2005 ГОД И ПЛАНАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЙОНОВ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2005 г. № 1555

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 11.03.2005 № 444 "О ПОКВАРТАЛЬНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТА
ГОРОДА ПЕРМИ НА 2005 ГОД И ПЛАНАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЙОНОВ
И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА"

В соответствии с Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Перми", утвержденным решением Пермской городской Думы от 01.10.2002 № 106, и в связи с недостаточной бюджетной обеспеченностью постановляю:

1. Внести в Постановление администрации города от 11.03.2005 № 444 "О поквартальном распределении бюджета города Перми на 2005 год и планах финансирования районов и структурных подразделений администрации города" изменения с последующим утверждением Пермской городской Думой:
1.1. в приложение № 1 согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;
1.2. в приложение № 2 согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
2. Комитету по образованию и науке администрации города:
2.1. привести расходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в соответствие с абзацем 2 ст. 22 решения Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 25 "О бюджете города Перми на 2005 год";
2.2. перераспределить средства, утвержденные в бюджете города на реализацию проекта "Компьютер на уроке" в сумме 18000,0 тыс. руб. и дополнительно выделенные по решению Пермской городской Думы от 28.06.2005 № 99, в сумме 4000,0 тыс. руб. на оплату расходов за потребляемую тепло- и электроэнергию. Информацию представить в департамент финансов администрации города для внесения изменений в бюджетную роспись на 2005 год до 07.07.2005.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города, администрациям районов города организовать и обеспечить возврат муниципальными жилищными службами в бюджет города средств бюджета, излишне использованных ими за период 2001-2004 гг. на покрытие разницы в тарифах на теплоэнергию, а также на возмещение расходов по исполнению государственных полномочий по федеральному законодательству за вычетом расходов на услуги, оказываемые в соответствии с муниципальным контрактом.
4. Департаменту финансов администрации города:
4.1. зарезервировать средства бюджета города, возвращенные муниципальными жилищными службами, в сумме 47000,0 тыс. руб. для возврата в областной бюджет на основании акта проверки Главного управления финансов и налоговой политики Пермской области от 17.03.2004;
4.2. на основании анализа исполнения расходной части бюджета города за I полугодие 2005 года по отраслям подготовить предложения о перераспределении неосвоенных бюджетных средств.
5. Структурным подразделениям администрации города осуществлять перемещение бюджетных ассигнований по функциональной и экономической классификации, а также между получателями бюджетных средств в пределах компетенции, предусмотренной Бюджетным кодексом Российской Федерации, при условии покрытия дефицита средств на оплату коммунальных услуг.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы города
А.Я.БЕСФАМИЛЬНЫЙ





Приложение № 1
к Постановлению
администрации города
от 04.07.2005 № 1555

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОКВАРТАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ
НА 2005 ГОД

РАСХОДЫ

тыс. руб.

   -----T-------T----T----------------------------------T--------T-----------------------------------¬

¦Раз-¦Целевая¦Вид ¦ Наименование расходов ¦ Всего ¦ Бюджет на 2005 год ¦
¦дел ¦статья ¦рас-¦ ¦ +-----------------------------------+
¦ ¦ ¦хо- ¦ ¦ ¦ В том числе ¦
¦ ¦ ¦дов ¦ ¦ +-------T--------T---------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I квар-¦II квар-¦III квар-¦IV квар-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тал ¦тал ¦тал ¦тал ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦0100¦ ¦ ¦Общегосударственные расходы ¦ -250,0¦ ¦ ¦ -250,0¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦0112¦ ¦ ¦Обслуживание государственного и ¦-10000,0¦ ¦ ¦ -10000,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦0650000¦ ¦Процентные платежи по долговым ¦-10000,0¦ ¦ ¦ -10000,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦ ¦152 ¦Процентные платежи по ¦-10000,0¦ ¦ ¦ -10000,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦муниципальному долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦0113¦ ¦ ¦Резервные фонды ¦ 9750,0¦ ¦ ¦ 9750,0¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦0700000¦ ¦Резервные фонды ¦ 9750,0¦ ¦ ¦ 9750,0¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦ ¦184 ¦Резервные фонды местного ¦ 9750,0¦ ¦ ¦ 9750,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦0700¦ ¦ ¦Образование ¦ 10000,0¦ ¦ ¦ 10000,0¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦0701¦ ¦ ¦Дошкольное образование ¦ 5000,0¦ ¦ ¦ 5000,0¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦4200000¦ ¦Детские дошкольные учреждения ¦ 5000,0¦ ¦ ¦ 5000,0¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦ ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 5000,0¦ ¦ ¦ 5000,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦0702¦ ¦ ¦Общее образование ¦ 3700,0¦ ¦ ¦ 3700,0¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦4210000¦ ¦Школы-детские сады, школы ¦ 3000,0¦ ¦ ¦ 3000,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦начальные, неполные средние и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦ ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 3000,0¦ ¦ ¦ 3000,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦4220000¦ ¦Школы-интернаты ¦ 200,0¦ ¦ ¦ 200,0¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦ ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 200,0¦ ¦ ¦ 200,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦4230000¦ ¦Учреждения по внешкольной работе с¦ 500,0¦ ¦ ¦ 500,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦ ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 500,0¦ ¦ ¦ 500,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦0707¦ ¦ ¦Молодежная политика и оздоровление¦ 1300,0¦ ¦ ¦ 1300,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦4320000¦ ¦Мероприятия по организации ¦ 1300,0¦ ¦ ¦ 1300,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦оздоровительной кампании детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦ ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 1300,0¦ ¦ ¦ 1300,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦0800¦ ¦ ¦Культура, кинематография и ¦ 250,0¦ ¦ ¦ 250,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦средства массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦4500000¦ ¦Мероприятия в сфере культуры, ¦ 250,0¦ ¦ ¦ 250,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦кинематографии и средств массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦ ¦453 ¦Обеспечение деятельности ¦ 250,0¦ ¦ ¦ 250,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦0900¦ ¦ ¦Здравоохранение ¦-10000,0¦ ¦ -1000,0¦ -9000,0¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦0901¦4710000¦ ¦Поликлиники, амбулатории, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦диагностические центры ¦-10000,0¦ ¦ -1000,0¦ -9000,0¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦ ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦-10000,0¦ ¦ -1000,0¦ -9000,0¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦Всего расходов ¦ 0 ¦ ¦ -1000,0¦ 1000,0¦ ¦
L----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+---------






Приложение № 2
к Постановлению
администрации города
от 04.07.2005 № 1555

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПЛАНЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2005 ГОД С ПОКВАРТАЛЬНЫМ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ДЕПАРТАМЕНТАМ, УПРАВЛЕНИЯМ И КОМИТЕТАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

тыс. руб.

   -----T-------T----T----------------------------------T--------T-----------------------------------¬

¦Раз-¦Целевая¦Вид ¦ Наименование расходов ¦ Всего ¦ Бюджет на 2005 год ¦
¦дел ¦статья ¦рас-¦ ¦ +-----------------------------------+
¦ ¦ ¦хо- ¦ ¦ ¦ В том числе ¦
¦ ¦ ¦дов ¦ ¦ +-------T--------T---------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I квар-¦II квар-¦III квар-¦IV квар-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тал ¦тал ¦тал ¦тал ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦0100¦ ¦ ¦Общегосударственные расходы ¦ -250,0¦ ¦ ¦ -250,0¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦0112¦ ¦ ¦Обслуживание государственного и ¦-10000,0¦ ¦ ¦ -10000,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦0650000¦ ¦Процентные платежи по долговым ¦-10000,0¦ ¦ ¦ -10000,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦ ¦152 ¦Процентные платежи по ¦-10000,0¦ ¦ ¦ -10000,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦муниципальному долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦0113¦ ¦ ¦Резервные фонды ¦ 9750,0¦ ¦ ¦ 9750,0¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦0700000¦ ¦Резервные фонды ¦ 9750,0¦ ¦ ¦ 9750,0¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦ ¦184 ¦Резервные фонды местного ¦ 9750,0¦ ¦ ¦ 9750,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦0700¦ ¦ ¦Образование ¦ 10000,0¦ ¦ ¦ 10000,0¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦0701¦ ¦ ¦Дошкольное образование ¦ 5000,0¦ ¦ ¦ 5000,0¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦4200000¦ ¦Детские дошкольные учреждения ¦ 5000,0¦ ¦ ¦ 5000,0¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦ ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 5000,0¦ ¦ ¦ 5000,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦0702¦ ¦ ¦Общее образование ¦ 3700,0¦ ¦ ¦ 3700,0¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦4210000¦ ¦Школы-детские сады, школы ¦ 3000,0¦ ¦ ¦ 3000,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦начальные, неполные средние и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦ ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 3000,0¦ ¦ ¦ 3000,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦4220000¦ ¦Школы-интернаты ¦ 200,0¦ ¦ ¦ 200,0¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦ ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 200,0¦ ¦ ¦ 200,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦4230000¦ ¦Учреждения по внешкольной работе с¦ 500,0¦ ¦ ¦ 500,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦ ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 500,0¦ ¦ ¦ 500,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦0707¦ ¦ ¦Молодежная политика и оздоровление¦ 1300,0¦ ¦ ¦ 1300,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦4320000¦ ¦Мероприятия по организации ¦ 1300,0¦ ¦ ¦ 1300,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦оздоровительной кампании детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦ ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ 1300,0¦ ¦ ¦ 1300,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦0800¦ ¦ ¦Культура, кинематография и ¦ 250,0¦ ¦ ¦ 250,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦средства массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦4500000¦ ¦Мероприятия в сфере культуры, ¦ 250,0¦ ¦ ¦ 250,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦кинематографии и средств массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦ ¦453 ¦Обеспечение деятельности ¦ 250,0¦ ¦ ¦ 250,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦0900¦ ¦ ¦Здравоохранение ¦-10000,0¦ ¦ -1000,0¦ -9000,0¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦0901¦4710000¦ ¦Поликлиники, амбулатории, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦диагностические центры ¦-10000,0¦ ¦ -1000,0¦ -9000,0¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦ ¦327 ¦Обеспечение деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦-10000,0¦ ¦ -1000,0¦ -9000,0¦ ¦
+----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦Всего расходов ¦ 0 ¦ ¦ -1000,0¦ 1000,0¦ ¦
L----+-------+----+----------------------------------+--------+-------+--------+---------+---------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru