Законодательство
Пермского края

Березник
Бесово
Большая
Верещагинский р-н
Верх-Култым
Восход
Гари
Гора
Горы
Гремяча
Губаха
Добрянка
Еловский р-н
Заборье
Заимка
Заозерье
Захарово
Карьер
Кизел
Ключи
Комарово
Королево
Кунгур
Лысьва
Лябово
Мохово
Нефтебаза
Нижняя
Новоселы
Октябрьский р-н
Олени
Осинский р-н
Остров
Оханский р-н
Очерский р-н
Пермский край
Пермский р-н
Пермь
Посад
Савино
Селянки
Сибирь
Сова
Соликамск
Средняя
Уинский р-н
Усольский р-н
Усть-Сыны
Хухрята
Чусовой
Шилово

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г. Перми от 07.10.2005 № 2351
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 11.03.2005 № 444 "О ПОКВАРТАЛЬНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ НА 2005 ГОД И ПЛАНАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЙОНОВ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА" (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2005 г. № 2351

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 11.03.2005 № 444 "О ПОКВАРТАЛЬНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТА
ГОРОДА ПЕРМИ НА 2005 ГОД И ПЛАНАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЙОНОВ
И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА"
(С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Перми", утвержденным решением Пермской городской Думы от 01.10.2002 № 106, постановляю:

1. Внести в Постановление администрации города от 11.03.2005 № 444 "О поквартальном распределении бюджета города Перми на 2005 год и планах финансирования районов и структурных подразделений администрации города" изменения с последующим утверждением Пермской городской Думой:
1.1. в приложение № 1 согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;
1.2. в приложение № 2 согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
2. Департаменту финансов администрации города производить расходование бюджетных средств в соответствии с принятыми денежными обязательствами и доведенными лимитами бюджетных обязательств.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы города Бесфамильного А.Я.

Глава города
А.Л.КАМЕНЕВ





Приложение № 1
к Постановлению
администрации города
от 07.10.2005 № 2351

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОКВАРТАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА
ГОРОДА ПЕРМИ НА 2005 ГОД

Расходы

тыс. руб.
   --------T---------T-----T------------------------------------------------T-------------------------------------------------------¬

¦Раздел,¦ Целевая ¦Вид ¦ Наименование расходов ¦ Бюджет на 2005 год ¦
¦подраз-¦ статья ¦рас- ¦ +----------T--------------------------------------------¦
¦дел ¦ ¦ходов¦ ¦ Всего ¦ В том числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------T----------T----------T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ квартал ¦ квартал ¦ квартал ¦ квартал ¦
+-------+---------+-----+------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ 0900 ¦ ¦ ¦Здравоохранение и спорт ¦ 0,000¦ -1558,600¦ -7137,900¦ 5148,700¦ 3547,800¦
+-------+---------+-----+------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+-----+------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦- за счет средств от рыночной продажи товаров ¦ 0,000¦ -1558,600¦ -7137,900¦ 5148,700¦ 3547,800¦
¦ ¦ ¦ ¦и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+-----+------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ 0901 ¦ ¦ ¦Здравоохранение ¦ 0,000¦ -1558,600¦ -7137,900¦ 5148,700¦ 3547,800¦
+-------+---------+-----+------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦452 00 00¦ ¦Учебно-методические кабинеты, центральные ¦ 6479,600¦ 1439,000¦ 1659,000¦ 1871,600¦ 1510,000¦
¦ ¦ ¦ ¦бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦учебные фильмотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+-----+------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственных ¦ 6479,600¦ 1439,000¦ 1659,000¦ 1871,600¦ 1510,000¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+-----+------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦469 00 00¦ ¦Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг ¦ -6479,600¦ -1439,000¦ -1659,000¦ -1871,600¦ -1510,000¦
¦ ¦ ¦ ¦в сфере здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+-----+------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственных ¦ -6479,600¦ -1439,000¦ -1659,000¦ -1871,600¦ -1510,000¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждений (централизованная бухгалтерия, центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦медпрофилактики, бюро медстатистики) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+-----+------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦470 00 00¦ ¦Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные ¦ 7016,000¦ -110,600¦ -2144,400¦ 5071,000¦ 4200,000¦
¦ ¦ ¦ ¦части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+-----+------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственных ¦ 7016,000¦ -110,600¦ -2144,400¦ 5071,000¦ 4200,000¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+-----+------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+-----+------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦- за счет средств от рыночной продажи товаров ¦ 7016,000¦ -110,600¦ -2144,400¦ 5071,000¦ 4200,000¦
¦ ¦ ¦ ¦и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+-----+------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦471 00 00¦ ¦Поликлиники, амбулатории, диагностические центры¦ -7016,000¦ -1448,000¦ -4993,500¦ 77,700¦ -652,200¦
+-------+---------+-----+------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственных ¦ -7016,000¦ -1448,000¦ -4993,500¦ 77,700¦ -652,200¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+-----+------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+-----+------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦- за счет средств от рыночной продажи товаров ¦ -7016,000¦ -1448,000¦ -4993,500¦ 77,700¦ -652,200¦
¦ ¦ ¦ ¦и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+-----+------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 0,000¦ -1558,600¦ -7137,900¦ 5148,700¦ 3547,800¦
+-------+---------+-----+------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ (без учета средств, выделяемых ¦ 0,000¦ -1558,600¦ -7137,900¦ 5148,700¦ 3547,800¦
¦ ¦ ¦ ¦из областного бюджета на реализацию областных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и федеральных нормативно-правовых актов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+-----+------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+-----+------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦- за счет средств от рыночной продажи товаров ¦ 0,000¦ -1558,600¦ -7137,900¦ 5148,700¦ 3547,800¦
¦ ¦ ¦ ¦и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+-----+------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦Средства, выделяемые из областного бюджета на ¦ -3129,600¦ -3129,600¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦
¦ ¦ ¦ ¦реализацию областных и федеральных нормативно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦правовых актов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+-----+------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+-----+------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦- на выполнение Федерального закона ¦ -3129,600¦ -3129,600¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦
¦ ¦ ¦ ¦"О социальной защите инвалидов в Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+-----+------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ -3129,600¦ -4688,200¦ -7137,900¦ 5148,700¦ 3547,800¦
L-------+---------+-----+------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+------------






Приложение № 2
к Постановлению
администрации города
от 07.10.2005 № 2351

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2005 ГОД С ПОКВАРТАЛЬНЫМ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ДЕПАРТАМЕНТАМ, УПРАВЛЕНИЯМ И КОМИТЕТАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

тыс. руб.
   --------T---------T---------T---------------------------------------------T-----------------------------------------------------¬

¦Раздел,¦ Целевая ¦ Вид ¦ Наименование расходов ¦ Бюджет на 2005 год ¦
¦подраз-¦ статья ¦расходов ¦ +---------T-------------------------------------------+
¦дел ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ В том числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------T----------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I квартал¦II квартал¦III квартал¦IV квартал¦
+-------+---------+---------+---------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 0900 ¦ ¦ ¦Здравоохранение и спорт ¦ 0,000¦-1558,600¦ -7137,900¦ 5148,700¦ 3547,800¦
+-------+---------+---------+---------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+---------+---------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦- за счет средств от рыночной продажи товаров¦ 0,000¦-1558,600¦ -7137,900¦ 5148,700¦ 3547,800¦
¦ ¦ ¦ ¦и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+---------+---------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+----------+
¦ 0901 ¦ ¦ ¦Здравоохранение ¦ 0,000¦-1558,600¦ -7137,900¦ 5148,700¦ 3547,800¦
+-------+---------+---------+---------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+----------+
¦ ¦452 00 00¦ ¦Учебно-методические кабинеты, центральные ¦ 6479,600¦ 1439,000¦ 1659,000¦ 1871,600¦ 1510,000¦
¦ ¦ ¦ ¦бухгалтерии, группы хозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обслуживания, учебные фильмотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+---------+---------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственных ¦ 6479,600¦ 1439,000¦ 1659,000¦ 1871,600¦ 1510,000¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+---------+---------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+----------+
¦ ¦469 00 00¦ ¦Учреждения, обеспечивающие предоставление ¦-6479,600¦-1439,000¦ -1659,000¦ -1871,600¦ -1510,000¦
¦ ¦ ¦ ¦услуг в сфере здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+---------+---------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственных ¦-6479,600¦-1439,000¦ -1659,000¦ -1871,600¦ -1510,000¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждений(централизованная бухгалтерия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦центр медпрофилактики, бюро медстатистики) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+---------+---------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+----------+
¦ ¦470 00 00¦ ¦Больницы, клиники, госпитали, медико- ¦ 7016,000¦ -110,600¦ -2144,400¦ 5071,000¦ 4200,000¦
¦ ¦ ¦ ¦санитарные части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+---------+---------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственных ¦ 7016,000¦ -110,600¦ -2144,400¦ 5071,000¦ 4200,000¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+---------+---------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+---------+---------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦- за счет средств от рыночной продажи товаров¦ 7016,000¦ -110,600¦ -2144,400¦ 5071,000¦ 4200,000¦
¦ ¦ ¦ ¦и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+---------+---------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+----------+
¦ ¦471 00 00¦ ¦Поликлиники, амбулатории, диагностические ¦-7016,000¦-1448,000¦ -4993,500¦ 77,700¦ -652,200¦
¦ ¦ ¦ ¦центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+---------+---------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственных ¦-7016,000¦-1448,000¦ -4993,500¦ 77,700¦ -652,200¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+---------+---------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ 0,000¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+---------+---------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦- за счет средств от рыночной продажи товаров¦-7016,000¦-1448,000¦ -4993,500¦ 77,700¦ -652,200¦
¦ ¦ ¦ ¦и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+---------+---------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 0,000¦-1558,600¦ -7137,900¦ 5148,700¦ 3547,800¦
+-------+---------+---------+---------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ (без учета средств, выделяемых¦ 0,000¦-1558,600¦ -7137,900¦ 5148,700¦ 3547,800¦
¦ ¦ ¦ ¦из областного бюджета на реализацию областных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и федеральных нормативно-правовых актов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+---------+---------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+---------+---------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦- за счет средств от рыночной продажи товаров¦ 0,000¦-1558,600¦ -7137,900¦ 5148,700¦ 3547,800¦
¦ ¦ ¦ ¦и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+---------+---------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦Средства, выделяемые из областного бюджета ¦-3129,600¦-3129,600¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦
¦ ¦ ¦ ¦на реализацию областных и федеральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦нормативно-правовых актов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+---------+---------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+---------+---------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦- на выполнение Федерального закона ¦-3129,600¦-3129,600¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"О социальной защите инвалидов в Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+---------+---------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦-3129,600¦-4688,200¦ -7137,900¦ 5148,700¦ 3547,800¦
L-------+---------+---------+---------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+-----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru